监督索引号53042700756300000 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年预算公开 目录 第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作,动员社会力量参与村(社区)治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动乡、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村(居)民收入。 3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村(社区)两级政务服务体系。 4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。 5.实施综合管理。承担本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。 6.完成上级党委、政府交办的其他任务。 (二)机构设置情况 我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。 所属单位3个,分别是: 1.党群服务中心。 2.综合行政执法队。 3.农业农村发展服务中心。 (三)重点工作概述 2025年是“十四五”规划收官之年,是“十五五”规划谋篇之年,也是进一步全面深化改革的关键之年,全乡上下必须再接再厉、攻坚克难,为早日实现“十四五”的目标而努力奋斗。根据乡党委十届五次全体会议精神,2025年乡人民政府工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照省委“3815”战略部署,市委“四个突破”工作要求,县委“12345”发展思路,牢牢把握稳中求进、以进促稳工作总基调,全面贯彻新发展理念,以经济高质量发展为引领、以壮大现代农业为基础、以招财引税为引擎、以生态资源为依托、以推进乡村旅游发展为动力,加快构建新发展格局,推动全乡经济社会高质量发展。 2025年的发展目标是:农业总产值增长6.00%以上;工业总产值增长8.00%以上;规模以上固定资产投资增长8.00%以上;一般公共预算收入与上年持平。 事虽难,志坚则必成,路虽远,笃行则将至。为了实现上述目标,要重点抓好以下六方面工作: (一)聚力产业融合发展,跑出质效升级加速度 抓实项目投资支撑。坚持“投资为纲、项目为王”,发挥项目建设的关键性作用,把项目建设作为稳增长、扩投资、打基础、促发展的重要载体,抢抓政策机遇,强化统筹调度,凝聚众智谋项目、全力以赴争项目,为乡域经济高质量发展提供更加强有力的支撑。立足乡域产业布局和功能配套需求,编制乡村振兴衔接资金、城乡融合发展、乡村建设等项目库,认真谋划建兴乡“十五五”项目资源库,以项目申报拉动项目投资,形成乡、村两级项目储备清单,按照成熟条件积极向上申报,争取各类项目资金。 推动特色产业提质。强化粮食安全责任制落实,保障粮食和重要农产品稳定安全供给,粮食播种面积保持在30,000.00亩以上。以现代农业基地建设为抓手,推动黄精、独蒜兰、绞股蓝等中药材标准化、规模化种植,实现中药材种植新业态扩面扩产,力争完成洋坪中药材种植基地GAP认证;积极推动中药材初、深加工,延伸农产品价值链;充分发挥“订单农业”模式作用,规范露水草、天门冬等农产品收购合作模式,以平稳的价格体系引导特色农产品收购;有效推动建兴“哀牢药乡”品牌创建,增强产品市场竞争力。打造特色农产品优势区,引进高海拔无土化蓝莓种植,持续推动桃子、马铃薯、人参果、蜂蜜等传统优势产业品质升级、效益提升。大力发展“一村一品”“一乡一业”,加快培育“三品一标”,打造“土特产”展销馆,助力建兴农产品出新出彩。 促进文旅产业提级。加快发展全域旅游,持续擦亮“红色文化游”“生态休闲游”“美丽乡村游”三大特色旅游品牌,完善乡村旅游配套设施建设,丰富旅游形式内容,全力打造建兴生态休闲旅游区。坚持以项目聚合资源、聚集业态、聚拢人气,完成马鹿大酒店建设项目,完善“哀牢山建兴药文化园”功能布局,实施高山水库生态鱼养殖、帽盒山革命旧址保护项目,力争实施黄草坝生态露营休闲中心、红色文化广场舞台、洋坪中药材生态休闲观光园、老箐重楼庄园等建设项目,写好农文旅融合文章。进一步发挥文化底蕴优势,持续申报葫芦笙制作技艺省级非遗项目,积极办好“中国·建兴葫芦笙文化艺术节”、开歌节等特色节庆活动,精心组织非遗文化进校园、山歌对唱赛、陀螺赛等传统文化习俗活动。 (二)聚力巩固拓展脱贫攻坚成果,走好乡村振兴共富路 持续巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求,切实加强“3+1”保障,常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作,强化“三类”人员动态监测和精准帮扶,做到应纳尽纳、进退有序,坚决守住不发生规模性返贫底线。加大就业和产业帮扶力度,以增强产业带动能力、提升农民技能素质、壮大村级集体经济为重点,多措并举拓宽农民增收渠道。做强优势特色产业,大力培育农业新型经营主体,健全完善联农带农机制。抓好易地扶贫搬迁后续扶持,推动易地搬迁集中安置点加快融入新型城镇化。 夯实乡村振兴基础。坚持以项目建设为抓手,不断完善乡村公共服务基础设施,完成马平线建设项目和磨味村上磨味小组、马鹿社区云盘脚小组农村公益事业财政奖补项目建设;着力补齐农田水利设施短板,谋划光山河片区灌区项目,全力推进建兴灌区、建兴片区10,000.00亩高标准农田、黄草坝水库小流域水土流失综合治理工程和磨味、马鹿片区农村饮水安全巩固提升等建设项目;着力推动联兴风电三期项目完工投产,加快引进集中式、分散式光伏发电项目;争取乡村振兴衔接资金,实施建兴乡青储饲料产业发展及粪污利用、人参果种植基地产业管网建设、建兴村沙西利小组民族团结示范村建设等项目。 (三)聚力生态环境保护,推进和美乡村靓底色 全面推进生态保护。深入贯彻落实习近平生态文明思想,协同推进降碳减污扩绿增长,坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式,强化环境保护硬约束。全面推行河(湖)长制、林长制,夯实森林草原防灭火能力建设,持续稳妥推进林权贷项目,加强水源地巡查保护和规范河库管理。持续推进农业面源污染治理,注重废弃农膜回收利用、建筑垃圾处理、危险废物、新污染物监管,推进秸秆综合利用,推行化肥农药减量增效,确保土壤环境质量总体稳定。 扎实推动乡村焕新。深入学习运用“千万工程”经验,以星级美丽乡村建设为契机,加强乡村风貌引导,创建一批绿美乡村,持续推进城乡绿化美化三年行动、人居环境整治提升五年行动。开展农村临违建筑和危旧房清理整治、农村危房改造等工作,争取畜禽粪污资源化利用项目,积极推进地质灾害避让搬迁项目建设,打造美丽乡村新风貌。持续用好建兴丰富林下资源优势,着力推广林下天门冬、仿生香菇等优质产业种植,实现生态效益、经济效益双赢。大力推进“美丽庭院”建设,引导群众改善生活方式,优化生活环境。 (四)聚力筑牢安全防线,构建和谐社会促稳定 坚决守牢安全底线。坚定不移贯彻总体国家安全观,认真贯彻落实安全生产15条硬措施要求,稳步推进安全生产治本攻坚三年行动。深入开展道路交通、燃气、建筑施工、危化品、非煤矿山、校园、消防、食品药品、特种设备等重点行业领域风险隐患排查整治,强化安全监管,坚决防范和遏制重特大安全事故发生。严格执行防火期农事用火报备,完善森林草原防灭火应急预案,坚决守住不发生森林火灾底线。扎实做好防灾减灾救灾工作,严格落实地震灾害“123”快速响应、防汛“1262”“一接三即”精细化预报与响应联动、地质灾害“隐患点+风险区”双控等机制,守土负责,认真细致严谨做好政府债务风险化解,全力守护人民群众生命和财产安全。 持续加强社会治理。深入推进普法强基补短板专项行动,开展“八五”普法教育,壮大综合行政执法队伍力量,不断提升执法水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”,持续推进乡村两级综治中心规范化实体化运行,加强命案防控工作,稳妥化解信访积案,强化矛盾纠纷排查调处,深入推进扫黑除恶专项斗争。扎实开展“利剑护蕾”专项行动,常态化开展校园消防安全、周边环境、食品安全等大排查大整治行动,创建平安和谐校园;坚决打好第五轮禁毒和防艾人民战争,全力维护社会和谐稳定、人民安居乐业;构建中华民族共同体意识宣教工作格局,持续推动民族团结进步示范创建工作。 (五)聚力增进民生福祉,推动民生改善见实效 切实兜牢民生底线。精准落实就业、低保、临时救助、特困供养、残疾人、计划生育家庭等各项保障性政策,做好重点人群就业帮扶工作,严格执行救助申报审批程序,加强困难人员动态管理;扎实推进社会保险扩面提质增效工作,完成城乡居民养老保险提档和医疗保险参保续保任务;聚焦“一老一小”关爱服务,巩固拓展“11563”服务质效,持续优化“1223”工作机制,通过多种方式整合资源,加快构建老有所养、小有优育服务新格局;推进马鹿社区居家养老服务中心投入使用,建设老年幸福食堂,提升养老服务水平;加强党管武装、退役军人和优抚对象服务工作,推动“双拥”工作取得新成效。 全面提升服务水平。以更高标准办好人民满意的教育,全面落实立德树人根本任务,加强师德师风建设,扎实提高教育教学质量,确保教育发展综合水平稳居全县前列。全力防范校园安全事件发生,整合力量抓好控辍保学和中小学生安全问题专项整治行动,做好学生防溺水工作。抓好卫生健康事业,加强乡村医生队伍建设,着力提升基层公共卫生服务能力,加快构建乡村“防、治、管、康”一体化慢病管理服务新模式。继续做好“帮办代办”服务工作,畅通诉求渠道,高效受理反馈,优化服务效能。加快推进移风易俗殡葬改革,提升殡葬服务水平。 (六)高标准推进政府建设,激扬干事创业新活力 旗帜鲜明讲政治。坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把党的全面领导贯穿到政府工作的全过程、各方面。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂,全面贯彻上级和乡党委的工作部署,以实际行动彰显忠诚品质。深入践行习近平法治思想,深化法治政府建设,加强政务公开和政府信息公开。依法接受人大法定监督、政协民主监督,认真做好人大代表建议和政协委员提案办理,确保政府工作始终在法治轨道上高效运行。稳妥推进机构改革,提升政府行政效能。 清正廉洁守底线。全面落实“一岗双责”责任制,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,加快建设清廉政府。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神,加强新时代廉洁文化建设,驰而不息纠“四风”、树新风,精打细算过“紧日子”,坚决反对面子工程。强化不敢腐的震慑,扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉,紧扣人民群众新需求、新期盼,用心用情为群众办好事、办实事,把更多资源用于支持民生事业和高质量发展,以政府的“紧日子”换群众的“好日子”。持续深化作风革命、效能革命,全面落实“三法三化”工作方法,按照主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”,抓实抓细各项改革发展任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制67人,其中:行政编制23人,工勤人员编制1人,事业编制43人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。 车辆编制9辆,实有车辆9辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入19,666,418.98元,其中:一般公共预算18,584,096.48元,政府性基金766,477.50元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入315,845.00元。 与上年对比增加2,566,149.80元,增长15.01%,主要原因是2025年其他收入及上年结转收入纳入年初预算,在职实有人数较上年增加,人员经费增加。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入19,350,573.98元,其中:本年收入19,350,573.98元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18,584,096.48元,政府性基金预算财政拨款766,477.50元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加2,250,304.80元,增长13.16%,主要原因是2025年上年结转收入纳入年初预算,在职实有人数较上年增加,人员经费增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出19,666,418.98元。财政拨款安排支出19,350,573.98元,其中:基本支出11,618,181.61元,与上年对比增加1,032,701.01元,增长9.76%,主要原因是在职实有人数较上年增加,人员经费增加;项目支出7,732,392.37元,与上年对比增加2,173,203.79元,增长39.09%,主要原因是增加了重点项目资金,如:(彩票公益金)建兴乡建兴村麻栗树小组综合性场所项目补助经费、建兴乡省级森林生态效益补偿补助经费、建兴乡社区多功能运动场建设项目补助经费等项目。其他收入315,845.00元,与上年对比增加315,845.00元,增长100.00%,主要原因是本年度将其他收入纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 (一)一般公共服务支出(类)6,217,400.68元,具体情况如下: 2010108代表工作支出165,000.00元。主要用于人大代表务工补贴、人大代表活动支出; 2010199其他人大事务支出40,000.00元。主要用于人大代表建议办理等工作; 2010301行政运行支出4,425,128.68元。主要用人员工资支出、公务员基础绩效奖、社会保障缴费、一般公用经费、公务接待费、工会经费、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、其他人员支出等; 2010350事业运行支出171,000.00元。主要用于一般公用经费支出; 2013202一般行政管理事务支出72,360.00元。主要用于农村困难党员补助支出; 2013299其他组织事务支出24,400.00元。主要用于党员培训及设备维护支出; 2013650事业运行支出1,299,512.00元。主要用于乡党群服务中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等; 2013699其他共产党事务支出20,000.00元。主要用于人防范化解政法综治维稳领域重大风险工作支出。 (二)文化旅游体育与传媒支出(类)1,800.00元,具体情况如下: 2070109群众文化支出1,800.00元。主要用于文化业务工作支出。 (三)社会保障和就业支出(类)1,454,542.40元,具体情况如下: 2080501行政单位离退休支出12,900.00元。主要用于退休干部公用经费及行政单位离退休人员生活补助; 2080502事业单位离退休支出114,00.00元。主要用于事业单位离退休人员生活补助; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,283,857.40元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2080801死亡抚恤支出146,385.00元。主要用于遗属生活补助及一次性抚恤补助。 (四)卫生健康支出(类)995,098.53元,具体情况如下: 2101101行政单位医疗支出213,682.16元。主要用于行政职工基本医疗保险缴费; 2101102事业单位医疗支出387,295.49元。主要用于事业职工基本医疗保险缴费; 2101103公务员医疗补助支出367,331.68元。主要用于公务员医疗补助支出; 2101199其他行政事业单位医疗支出20,489.20元。主要用于行政事业医疗支出; 2109999其他卫生健康支出6,300.00元。主要用于计生宣传员生活补助。 (五)节能环保支出(类)652,288.00元,具体情况如下: 2110199其他环境保护管理事务支出652,288.00元。主要用于人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等。 (六)城乡社区支出(类)40,000.00元,具体情况如下: 2129999其他城乡社区支出40,000.00元。主要用于绿化美化补助项目支出。 (七)农林水支出(类)7,333,314.87元,具体情况如下: 2130104事业运行支出2,386,517.00元。主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、工会经费、一般公用经费; 2130209森林生态效益补偿支出359,400.00元。主要用于管护人员劳务费; 2130234林业草原防灾减灾支出21,097.87元。主要用于森林防火经费支出; 2130306水利工程运行与维护支出37,200.00元。主要用于水库管理人员经费支出; 2130315抗旱支出170,000.00元。主要用于农业防灾减灾和水利救灾项目支出; 2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出40,000.00元。主要用于开展乡村振兴工作经费支出; 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4,319,100.00元。主要用于村(社区)、小组运转补助经费及村干部生活补助。 (八)交通运输支出(类)534,500.00元,具体情况如下: 2140106公路养护支出534,500.00元。主要用于公路养护费支出。 (九)自然资源海洋气象等支出(类)64,372.00元,具体情况如下: 2200106自然资源利用与保护支出64,372.00元。主要用于建兴乡耕地流出整改工作经费支出。 (十)住房公积金支出(类)1,290,780.00元,具体情况如下: 2210201住房公积金支出1,290,780.00元。主要用于缴纳职工住房公积金。 (十一)其他支出(类)766,477.50元,具体情况如下: 2296002用于社会福利的彩票公益金支出566,477.50元。主要用于社会福利的彩票公益金; 2296003用于体育事业的彩票公益金支出200,000.00元。主要用于体育事业的彩票公益金。 五、对下专项转移支付情况 我部门无对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额332,400.00元,其中:政府采购货物预算332,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339,697.87元,较上年增加32,697.87元,增长10.65%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年公务接待费预算为5,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降50.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待112人次。 主要原因是实行县域范围内的“零接待”,为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神,进一步推动全国公共机构节约粮食工作,为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围,发挥公共机构示范引领作用,减轻了基层公务接待任务,大幅压减了公务接待支出,进一步压缩了行政运行成本。 (三)公务用车购置及运行维护费 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为334,697.87元,较上年增加37,697.87元,增长12.69%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费334,697.87元,较上年增加37,697.87元,增长12.69%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。 主要原因是车辆陈旧,维修费用较高,故运行维护费增加。 八、重点项目预算绩效目标情况 (一)建兴乡综合文化站免费开放工作项目补助经费项目1,800.00元 绩效目标:建兴乡免费开放项目坚持标准化、规范化和以人民为中心的发展思想,着力满足群众的不同文化需求,保障群众基本文化权益,加快提升群众文化生活品质,满足广大人民群众精神文化需求,加强公共文化体系建设,使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在辖区广大群众面前,推进新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展,积极助力乡村文化振兴。 (二)建兴乡水库及小坝塘管护人员补助经费项目37,200.00元 绩效目标:项目的实施,将稳定水库坝塘管理人员队伍,保障管理人员合法权益,使水库、坝塘的运行管理正常,做到日常维护责任落实,管理有经费来源,使工程正常使用和发挥效益,确保水库坝塘运行安全。 (三)建兴乡农村困难党员关爱行动补助经费项目72,360.00元 绩效目标:通过对农村困难党员关爱行动补助,切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难,生活状态得到改善,使农村困难党员感受到党的关怀,促进农村社会和谐。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 3.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年机关运行经费安排1,219,100.00元,与上年对比增加367,000.00元,增长43.07%,主要原因是我乡严格控制和压减一般性支出,厉行节约,故机关运行经费安排数较上年减少。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府资产总额30,822,232.30元,其中,流动资产22,109,281.66元,固定资产8,712,950.64元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,479,439.24元,其中固定资产减少547,350.02元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值50,000.00元;报废报损资产1项,账面原值149,600.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。 (四)其他需要说明的事项 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042700756300111 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年部门部门预算重点领域财政项目文本.docx
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2025年部门预算表20250221105837541.xlsx
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