新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年预算公开


来源:新平县人民政府网 时间:2025-02-20 09:02   点击率:9打印】【关闭

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新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年预算公开

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康有序可持续发展,具体工作事项为:承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作;组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策,具体工作事项为:承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作;实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督,具体工作事项为:承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责,负责群众文化和体育工作,负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责;领导基层自治。指导村(居)民委员会等建设,组织人民群众和单位参与基层建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,具体工作事项为:指导村集体经济发展,指导监督社区(村)“三资”管理工作。负责财政、国有(集体)资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和社区(村)及其他相关单位的财务监管;维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,具体工作事项为:做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作;动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量服务发展,具体工作事项为:承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作;完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为:完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转,承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

所属单位3个,分别是:

1.新平彝族傣族自治县平掌乡党群服务中心。

2.新平彝族傣族自治县平掌乡农业农村发展服务中心。

3.新平彝族傣族自治县平掌乡综合行政执法队。

(三)重点工作概述

1.深入实施产业“培强育新”行动,力争在提升经济活力上实现新突破始终坚持实事求是、因地制宜,落实省委抓资源经济发展部署,结合平掌资源禀赋和现实情况,着力构建立体经济格局,在河谷热区发展“驿站经济”“匝道经济”,在半山地区发展“复合经济”,在高山片区发展“茶旅经济”、“药材经济”。通过探索乡办、村办公司实体化运营发展,助推产业发展活力迸发。

找准定位,推动河谷热区产业全面转型。把曼干片区定位为玉溪新平的西南大门,高标准启动“玉溪西南曼干经济圈”规划。先期启动曼干加油站建设,加快曼干综合交易市场建设前期工作,通过以点带面聚集人气,坚持久久为功,一件一件落地转化。坚持规模化、专业化发展,扶持壮大牛油果产业,建成投运牛油果育苗基地,推进牛油果庄园建设前期工作,融入全县糖纸一体化发展格局,有序流转土地,建设优质甘蔗基地,巩固好晚熟芒果、甜脆玉米等已有一定种植规模的水果蔬菜产业,并逐步提质增效。

因地制宜,推动半山地区多样化发展。半山地区土地坡度较大,不具备规划发展基础。要结合区域实际,发展多样化的复合经济。利用好以半山玉米种植优势,谋划青贮饲料收贮,推进饲料收贮加工产业发展,提高玉米产业附加值。

聚焦优势,推动高山地区特色化发展。发挥好茶资源优势,实体化运营好库独木茶厂和4个茶叶初制所。坚持品牌化思路,培育打造“库独木”“七半甲”等具有地理标识的茶叶品牌,与新平礼好相融合,力争成为新平优质伴手礼。落实省委旅居云南部署,把握哀牢山爆火机遇,加快哀牢山旅游徒步精品路线建设前期工作,盘活用好古茶资源,力争启动仓房古茶山茶旅融合项目建设,联动库独木、联合等片区茶旅融合发展。用好高山地区闲置土地和林下资源,完成柏枝龙胆草基地和仓房黄精基地建设,有序引导群众发展林药产业,逐步调优高山地区产业结构。

用好资源,推动工业产业起步发展。全力服务好梭山林光互补项目发电运营,力争达规达产,实现“四上”企业零突破。加快矿冶产业发展,推动黄金公司采矿项目全面投产。坚持全产业链发展思路,加快石门坎金矿采选冶尾一体化建设项目前期工作,持续不断优化全乡产业发展结构。

2.深入实施乡村“固本强基”行动,力争在推进乡村全面振兴上实现新突破

完善路网骨架。持续完善平掌道路交通网,助力乡村振兴跑出“加速度”。常态化做好应急保通和路产路权维护工作,确保村组公路能通尽通、应通尽通。加快重点交通路网建设,完成中麻路扫尾工程并常态化管养,力争完成马平公路主体工程,全面完成谷麻江大桥及附属工程建设,加快互联互通,力争启动谷麻江大桥至曼干互通沿江公路,完成富库至团田坝杆村乡村道路联通工程,加快曼干互通至平掌集镇三级公路、岔河至平坝路连接线、丫口村至库独木下寨公路、富库村至那洛村公路等项目前期工作。

优化水网环境。抓牢保障农村饮水安全主线,投入使用梭山、仓房农村一体化供水项目,做实曼干中型灌区、花桥河水库项目前期工作,完成猴进水库水源片区改造提升工程,从根本上提升柏枝、瓦寺、曼干片区供水安全,有序分步实施计量收费工作,形成“项目建设+制度管理”的良性供水用水模式,启动实施丫口村人饮提升改造,完成联合、仓房、库独木人饮安全应急提升改造项目,有效消除片区用水安全隐患。加大病险水库除险加固、节水改造、河堤治理、水源地保护等项目建设力度,全面提升辖区水生态环境质量。

夯实农业基础。坚决扛起粮食安全政治责任,遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,持续推进农村乱占耕地建房专项整治行动,严厉打击破坏基本农田、乱占耕地等违法行为,守住粮食安全底线。促进粮食生产稳步发展,按照“依法、自愿、有偿”的原则,积极引导村、农户开展农村土地流转工作,有力推进设施农业、高效农业的发展。

3.深入实施“补短强链”行动,力争在提升乡村品质上实现新突破

深入开展污染防治攻坚。加强学习运用浙江“千万工程”经验,统筹推进绿美村庄三年行动。常态化开展农村人居环境整治提升行动、农村厕所革命村庄清洁行动,力争实施仓房小组和曼干上下挪旧农村人居环境整治提升示范项目和富库村红毛树小组、瓦寺村大瓦寺小组基础设施补短板建设项目,完成柏枝村老白寨小组人居环境提升改造项目。

大力推动生态环境保护。严守生态保护红线,严格落实林长制、河(湖)长制日常工作机制,加强日常巡查管护。继续深入推进班东河、谷麻江、麻大街河、花桥河四河共治,持续优化平掌地区水体环境。推进农业废弃物、畜禽养殖废弃物、农村厕所粪污集中处理和资源化利用,落实违建图斑和森林图斑整治,守护好绿水青山,为平掌的可持续发展奠定坚实基础。

持续推进“平安平掌”建设。深入开展安全生产治本攻坚三年行动,抓实重点行业、重点领域、重点部位安全监管,深入推进安全隐患排查整治,力争开工建设瓦寺老彭寨小组、库独木下寨小组地质灾害避险搬迁项目,坚决防范和遏制重特大事故发生,筑牢公共安全屏障。积极稳妥推进历史性债务化解,有效防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。常态化推进扫黑除恶、反邪教、禁毒等工作,扎实开展“八五”普法,推进社会治理现代化,建设平安法治社会。加强和改进信访维稳工作,健全矛盾纠纷源头管控,严厉打击“黄赌毒”、网络电信诈骗等各类违法犯罪行为,持续净化社会治安环境,提升群众安全感和满意度,确保全乡社会稳定和长治久安。

4.深入实施民生“兜底保障”行动,力争在增进民生福祉上实现新突破

巩固脱贫攻坚成果。持续落实“四个不摘”要求,深入实施常态化监测、定期检查和动态管理,持续做好脱贫劳动力和监测对象务工监测及信息采集,发放省外务工交通补贴,稳定公益性岗位安置就业,持续推动种粮补贴等政策性保障举措到户到人,切实增加脱贫群众转移性收入,守牢不发生规模性返贫的底线。以产业发展项目建设为抓手,积极向上争取乡村振兴衔接资金,持续完善曼干热区基础设施补短板、饲料加工厂等产业帮扶项目。做实乡村振兴人才培育,积极稳妥推进乡村人才培养、引进和管理,为乡村振兴提供有力支撑。

建立健全民生保障。坚持需求导向,扎实做好特殊群体关爱服务,抓好突发困难家庭、低保家庭、特困供养对象、高龄和失能老人、残疾人、计生家庭等特殊困难群体生活保障工作,加强退役军人困难帮扶、心理健康等服务保障,持续统筹做好“两险”扩面增效工作,确保全乡基本养老保险及城乡居民医疗保险缴费率达95.00%以上。健全重大疾病医疗保险和救助制度,加快推动全乡社会保险从“有”到“好”转变,完善社会救助和养老服务体系,保障困难群众基本生活。积极向上争取资金,抓住机遇整合各项资源,有的放矢谋划和组织一批民生领域项目,开工建设敬老院提升改造项目,推动民生工程不断健全。

全面发展社会事业。健全公共服务体系,推动教育、医疗、文化等重点民生领域提档升级。积极整合社会资源改善学校办学条件,常态化落实控辍保学工作,持续整治校园食品安全、关注学生身心健康,筑牢学生安全防线。持续健全乡、村两级公共医疗卫生服务体系,优化医疗卫生资源布局,做好妇女“两癌”筛查、家庭医生签约、老年人免费健康体检等工作,争取实施平掌卫生院门诊综合楼拆除重建项目,着力提升基层医疗卫生和健康服务水平加强公共文化服务体系建设,完善新时代文明实践所、农家书屋等基础设施,完成平掌集镇乡村大舞台建设,完成仓房村老王寨民族团结进步示范村创建。巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果,持续整治殡葬领域腐败乱象,开展移风易俗宣传教育,积极培育、选树、宣传先进典型,广泛开展“道德模范”“星级文明户”以及“最美家庭”等评选活动,持续涵养新时代文明乡风。

5.深入实施政府“笃行实干”行动,在强化自身建设上实现新突破

致力实干政府建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持和发展新时代“枫桥经验”,弘扬“四下基层”优良作风,用心用情办好民生实事,高质量办理人大代表提交的议案、建议。

致力法治政府建设。深入践行习近平法治思想,把法律意识落到实处。持续推进“八五”普法,严格依照法定权限和程序履行职责,推进政府决策民主化、科学化和法治化。扎实推进乡镇合法性审查等工作,用法治思维和法治方式推动工作。深入推进政务公开,依法接受人大工作监督,自觉接受社会各界和公众监督。

致力廉洁政府建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠“四风”、树新风。严控“三公”经费和一般性支出,牢固树立“过紧日子”思想,全面加强财政资金绩效管理。严肃党内政治生活,严格执行民主集中制,推动党内政治监督规范化、常态化。强化重点领域监管,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制建设,做到干部清正、政府清廉、政治清明,巩固风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制21人,工勤人员编制0人,事业编制39人。在职实有60人,其中:财政全额保障60人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。

车辆编制12辆,实有车辆12辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,693,623.15元,其中:一般公共预算20,461,415.59元,政府性基金1,150,876.35元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入81,331.21元。

与上年对比减少489,689.41元,下降2.21%,主要原因是本年重点项目资金安排减少,故全年部门财务收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,612,291.94元,其中:本年收入21,612,291.94元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20,461,415.59元,政府性基金预算财政拨款1,150,876.35元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少571,020.60元,下降2.57%,主要原因是本年重点项目资金安排减少,故全年部门财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,693,623.15元。财政拨款安排支出21,612,291.94元,其中:基本支出11,436,607.09元,与上年对比增加1,018,694.53元,增长9.78%,主要原因是人员增加,相应在职职工工资福利及社保福利增加所致;项目支出9,024,808.50元,与上年对比减少2,740,617.96元,下降23.29%,主要原因是本年重点项目资金安排减少,故全年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

(一)201一般公共服务支出(类)6,748,478.11元,具体情况如下:

2010101行政运行支出121,000.00元。主要用于我单位的基本支出;

2010108代表工作支出132,600.00元。主要用于我单位人大代表开展各类视察等方面的支出;

2010199其他人大事务支出137,600.00元。主要用于我单位其他人大事务方面支出。

2010301行政运行支出4,419,463.21元。主要用于我单位的基本支出;

2010699其他财政事务支出135,747.50元。主要用于我单位财政事务方面的支出;

2013202一般行政管理事务支出2,650.00元。主要用于我单位未单独设置顶级科目的其他项目支出;

2013299其他组织事务支出124,800.00元。主要用于我单位组织部门的事务支出;

2013650事业运行支出1,649,517.40元。主要用于党群服务中心事业人员工资福利等支出,保障党群服务中心正常运转;

2019999其他一般公共服务支出25,100.00元。主要用于委托可研报告编制及审批费用。

(二)207文化旅游体育与传媒支出(类)1,800.00元,具体情况如下:

2070109群众文化支出1,800.00元。主要用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出,保障宣传文化服务中心正常运转。

(三)208社会保障和就业支出(类)1,225,631.70元,具体情况如下:

2080501行政单位离退休支出11,400.00元。主要用于行政人员退休生活补助;

2080502事业单位离退休支出11,700.00元。主要用于事业人员退休生活补助;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,137,323.70元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助。

2080801死亡抚恤支出56,208.00元。主要用于部门退休人员遗属生活补助;

2081006养老服务支出9,000.00元。主要用于我单位对养老服务机构运营、建设补助支出。

(四)210卫生健康支出(类)766,108.72元,具体情况如下:

2101101行政单位医疗支出12,002.00元。主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险;

2101102事业单位医疗支出490,345.52元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险;

2101103公务员医疗补助支出233,151.72元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出21,609.48元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费;

2109999其他卫生健康支出9,000.00元。主要用于我单位卫生健康方面的支出。

(五)212城乡社区支出(类)594,150.16元,具体情况如下:

2120199其他城乡社区管理事务支出564,150.16元。主要用于综合行政执法队事业人员工资福利等支出,保障综合行政执法队正常工作运转;

2129999其他城乡社区支出30,000.00元。主要用于综合行政执法队日常工作运转支出。

(六)213农林水支出(类)9,256,919.11元,具体情况如下:

2130104事业运行支出2,352,643.48元。主要用于农业农村发展服务中心事业人员工资福利等支出,保障农业农村发展服务中心正常运转;

2130122农业生产发展支出20,000.00元。主要用于农业农村发展服务中心日常办公支出;

2130209森林生态效益补偿支出420,200.00元。主要用于森林生态效益补偿补助;

2130234林业草原防灾减灾支出40,000.00元。主要用于保障“三三”制森林防火工作开展;

2130306水利工程运行与维护支出140,000.00元。主要用于保障水利工程运行和维护;

2130315抗旱支出150,000.00元。主要用于保障我单位抗旱工作相关支出;

2130399其他水利支出67,800.00元。主要用于水库及小坝塘管护人员补助经费;

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出6,066,275.63元。主要用于村(社区)人员补助经费、村(社区)小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费。

(七)214交通运输支出(类)499,700.00元,具体情况如下:

2140106公路养护支出499,700.00元。主要用于保障农村公路日常养护经费。

(八)215资源勘探工业信息等支出10,000.00元,具体情况如下:

2159999其他资源勘探工业信息等支出10,000.00元。主要用于保障我单位资源勘探业方面的支出。

(九)220自然资源海洋气象等支出57,903.00元,具体情况如下:

2200106自然资源利用与保护支出57,903.00元。主要用于保障生态修复、耕地保护等方面的支出。

(十)221住房保障支出1,312,056.00元,具体情况如下:

2210201住房公积金支出1,312,056.00元。主要用于机关事业人员住房公积金。

(十一)224灾害防治及应急管理支出70,000.00元,具体情况如下:

2240703自然灾害救灾补助支出40,000.00元。主要用于保障防汛应急救灾经费;

2249999其他灾害防治及应急管理支出30,000.00元。主要用于保障灾害防治和应急管理经费。

五、对下项转移支付情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额261,550.00元,其中:政府采购货物预算261,550.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年公务接待费预算为3,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待38人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为231,000.00元,较上年增加0元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费231,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)平掌乡茶旅融合项目1,000,000.00

绩效目标:通过项目实施推进,实现经济效益、社会效益及生态效益。通过项目的建设为仓房村、柏枝村提供更多增收的机会,为少数贫困群众脱贫致富创造条件,发挥更大的经济和社会效益,推进三化”进程,促进城乡经济和社会全面发展,提高人民群众生活水平和质量,提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件。进一步加快仓房村、柏枝村经济产业发展,是满足居民不断提高的生活质量水平迫切地需要,为平掌乡实现乡村振兴奠定了基础,提高土地利用效率,修复后的产业路可以使茶产业发展更加迅速,使目前的茶产业布局得到更合理的分配。同时良好的产业路可以促进农户发展茶的积极性。

(二)2025年平掌乡区域综合养老服务中心改扩建项目5,100,000.00

绩效目标:通过本项目的实施,不断完善敬老院软硬件设施及供养能力,发挥区域性养老服务中心的综合性功能,努力使平掌乡敬老院发展成为集托养、养生休闲、健康娱乐、康复护理为一体的老年人、特困供养对象服务中心,不断增强区域性养老服务能力,让老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐可以更好地落实,增进服务对象满意度。进一步健全平掌乡养老服务体系,提升我乡养老服务质量,解决平掌乡老龄化带来的社会问题,满足乡内养老服务需求,促进社会福利事业的发展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年机关运行经费安排479,600.00元,与上年对比减少127,600.00元,下降21.01%,主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神,厉行节约,勤俭办事,进一步提高资金使用效率,降低行政成本和财政负担。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府资产总额6,910,679.21元,其中,流动资产5,776,404.28元,固定资产1,134,273.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少2,033,596.48元,其中固定资产减少185,767.14元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产××平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年无对下转移支付预算、政府购买服务预算、上级补助项目支出预算,故对下转移支付预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700756500111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx

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